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NOTA DE EMPENHO 2017NE01103

Favorecido

JOSENIEL FERREIRA SODRE
R$ 918,00
 

CPF/CNPJ:

70859884368

Emissão:

07/06/2017

Plano Interno:

MOVELCIDA

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

128097/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA CEARA N. 15 MONTE CASTELO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERENTE SETE DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNI CA MOBILIZACAO E APONTA MENTO DA ANTENA VSAT E APOIO TECNICO NO MUNICI PIO DE TIMON PERIODO 09.06 A 15.06.17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01103 07/06/2017 1.001,00 918,00 918,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SETE DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNI CA MOBILIZACAO E APONTA MENTO DA ANTENA VSAT E APOIO TECNICO NO MUNICI PIO DE TIMON PERIODO 09.06 A 15.06.17
2017NE01103 07/06/2017 1.001,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 1103
2017NE01296 26/06/2017 -83,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL01877 07/06/2017 0,00 -83,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL01562 07/06/2017 0,00 1.001,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01499 07/06/2017 0,00 0,00 1.001,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANC DA OB 1499
2017GR00095 26/06/2017 0,00 0,00 -83,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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