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NOTA DE EMPENHO 2017NE01310

Favorecido

VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
R$ 14.474,99
 

CPF/CNPJ:

23921349000161

Emissão:

28/06/2017

Plano Interno:

ATENDIMENT

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

65906/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE SERVICO MONITO RAMENTO ON LINE UNIDADES FIXAS DA PRAIA GRANDE JA RACATY E CAXIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MAR/16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01310 28/06/2017 14.474,99 14.474,99 14.474,99
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO MONITO RAMENTO ON LINE UNIDADES FIXAS DA PRAIA GRANDE JA RACATY E CAXIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MAR/16
2017NE01310 28/06/2017 14.474,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL01921 28/06/2017 0,00 14.474,99 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01961 05/07/2017 0,00 0,00 13.751,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01962 05/07/2017 0,00 0,00 723,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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