CPF/CNPJ:
23921349000161
Emissão:
03/04/2017
Plano Interno:
ATENDIMENT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
48351/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DE CIDADAOS, NA UNIDADE DA BEIRA MAR,(CASINO), PARA OSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00270 | 03/04/2017 | 56.875,15 | 151.667,04 | 115.646,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DE CIDADAOS, NA UNIDADE DA BEIRA MAR,(CASINO), PARA OSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017.
|
2017NE00270 | 03/04/2017 | 56.875,15 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE MO NITORAMENTO ON LINE DE CIRCULACO NA UNIDADE FIXABEIRA MAR (CASINO)JUL/17
|
2017NE01334 | 05/07/2017 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 270 MONITORAMENTO ON LINE AGO/17
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2017NE01620 | 27/07/2017 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 270 MONITORAMENTO ON LINE DE CIRCULACAO DO PROCON SET/17
|
2017NE01864 | 04/09/2017 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 270 SERVICOS DE MONI TORAMENTO ON LINE DO MES DE OUT/17
|
2017NE02109 | 20/10/2017 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 270 MONITORAMENTO ON LINE CASINO DOS MESES DE NOV E DEZ/17
|
2017NE02313 | 13/11/2017 | 37.916,76 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01010 | 10/05/2017 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01780 | 21/06/2017 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02087 | 12/07/2017 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02567 | 15/08/2017 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03080 | 19/09/2017 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03424 | 09/10/2017 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03916 | 16/11/2017 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL04278 | 13/12/2017 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00984 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.010,46 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00985 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01729 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.010,46 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01730 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02109 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.010,46 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02110 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02753 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.010,46 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02754 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03264 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.010,46 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03265 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04153 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.010,46 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04154 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04588 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04597 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 947,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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