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NOTA DE EMPENHO 2017NE00270

Favorecido

VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
R$ 170.625,43
 

CPF/CNPJ:

23921349000161

Emissão:

03/04/2017

Plano Interno:

ATENDIMENT

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

48351/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DE CIDADAOS, NA UNIDADE DA BEIRA MAR,(CASINO), PARA OSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00270 03/04/2017 56.875,15 151.667,04 115.646,12
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DE CIDADAOS, NA UNIDADE DA BEIRA MAR,(CASINO), PARA OSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017.
2017NE00270 03/04/2017 56.875,15 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE MO NITORAMENTO ON LINE DE CIRCULACO NA UNIDADE FIXABEIRA MAR (CASINO)JUL/17
2017NE01334 05/07/2017 18.958,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 270 MONITORAMENTO ON LINE AGO/17
2017NE01620 27/07/2017 18.958,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 270 MONITORAMENTO ON LINE DE CIRCULACAO DO PROCON SET/17
2017NE01864 04/09/2017 18.958,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 270 SERVICOS DE MONI TORAMENTO ON LINE DO MES DE OUT/17
2017NE02109 20/10/2017 18.958,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 270 MONITORAMENTO ON LINE CASINO DOS MESES DE NOV E DEZ/17
2017NE02313 13/11/2017 37.916,76 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01010 10/05/2017 0,00 18.958,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01780 21/06/2017 0,00 18.958,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02087 12/07/2017 0,00 18.958,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02567 15/08/2017 0,00 18.958,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03080 19/09/2017 0,00 18.958,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03424 09/10/2017 0,00 18.958,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03916 16/11/2017 0,00 18.958,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04278 13/12/2017 0,00 18.958,38 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00984 10/05/2017 0,00 0,00 18.010,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00985 10/05/2017 0,00 0,00 947,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB01729 22/06/2017 0,00 0,00 18.010,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01730 22/06/2017 0,00 0,00 947,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB02109 18/07/2017 0,00 0,00 18.010,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02110 18/07/2017 0,00 0,00 947,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB02753 06/09/2017 0,00 0,00 18.010,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02754 06/09/2017 0,00 0,00 947,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB03264 20/10/2017 0,00 0,00 18.010,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03265 20/10/2017 0,00 0,00 947,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB04153 18/12/2017 0,00 0,00 18.010,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04154 18/12/2017 0,00 0,00 947,92
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04588 31/12/2017 0,00 0,00 947,92
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04597 31/12/2017 0,00 0,00 947,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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