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NOTA DE EMPENHO 2017NE00141

Favorecido

VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
R$ 5.042,93
 

CPF/CNPJ:

23921349000161

Emissão:

17/03/2017

Plano Interno:

ATENDIMENT

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

46925/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DE CIDADAOS, NA UNIDADE DE IMPERATRIZ-MA,MES DE FEVEREIRO DE 2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00141 17/03/2017 5.042,94 5.042,93 5.042,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DE CIDADAOS, NA UNIDADE DE IMPERATRIZ-MA,MES DE FEVEREIRO DE 2017.
2017NE00141 17/03/2017 5.042,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 141 SERVICO ON LINE EM IMPERATRIZ MES JUL/17
2017NE01335 05/07/2017 5.042,93 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 141
2017NE01347 06/07/2017 -5.042,93 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 141
2017NE02592 29/12/2017 -0,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00271 17/03/2017 0,00 -5.042,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00270 21/03/2017 0,00 5.042,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00272 21/03/2017 0,00 5.042,93 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00307 22/03/2017 0,00 0,00 4.790,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00308 22/03/2017 0,00 0,00 252,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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