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NOTA DE EMPENHO 2017NE00137

Favorecido

VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
R$ 37.916,76
 

CPF/CNPJ:

23921349000161

Emissão:

17/03/2017

Plano Interno:

ATENDIMENT

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

46891/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DE CIDADAOS, NA UNIDADE DA BEIRA MAR,(CASINO),MES DE FEVEREIRO DE 2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00137 17/03/2017 18.958,39 37.916,76 37.916,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DE CIDADAOS, NA UNIDADE DA BEIRA MAR,(CASINO),MES DE FEVEREIRO DE 2017.
2017NE00137 17/03/2017 18.958,39 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00137REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO ONLINE DE CIRCULACAO DE CIDADAOS, NA UNIDADE DA BEIRA MAR(CASINO),MES DE MARCO/2017.
2017NE00208 23/03/2017 18.958,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 137
2017NE02588 29/12/2017 -0,03 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00325 17/03/2017 0,00 -0,85 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00532 17/03/2017 0,00 -0,85 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00561 17/03/2017 0,00 -25,85 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00563 17/03/2017 0,00 -25,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00268 21/03/2017 0,00 18.958,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00323 27/03/2017 0,00 25,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00530 06/04/2017 0,00 0,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00560 07/04/2017 0,00 25,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00564 07/04/2017 0,00 18.958,38 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00305 22/03/2017 0,00 0,00 18.015,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00306 22/03/2017 0,00 0,00 942,92
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANC DA OB 305 FEITO A MAIOR
2017GR00019 22/03/2017 0,00 0,00 -18.015,46
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANC DA OB 306
2017GR00020 22/03/2017 0,00 0,00 -942,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB00338 27/03/2017 0,00 0,00 18.010,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00339 27/03/2017 0,00 0,00 947,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB00569 10/04/2017 0,00 0,00 18.010,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00570 10/04/2017 0,00 0,00 947,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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