Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00627

Favorecido

VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 34.600,00
 

CPF/CNPJ:

17465579000160

Emissão:

05/05/2017

Plano Interno:

ATENDIMENT

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

17910/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DEEVENTOS E SERVICOS CORRELATOS. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2016CCL.PREGAO PRESENCIAL 67/2017. ITEM I - REFEICAO EM EVENTOS (ALMOCO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00627 05/05/2017 34.600,00 22.808,00 11.932,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DEEVENTOS E SERVICOS CORRELATOS. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2016CCL.PREGAO PRESENCIAL 67/2017. ITEM I - REFEICAO EM EVENTOS (ALMOCO
2017NE00627 05/05/2017 34.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03196 28/09/2017 0,00 1.120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03197 28/09/2017 0,00 2.560,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03526 18/10/2017 0,00 4.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04297 14/12/2017 0,00 2.880,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04298 14/12/2017 0,00 1.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04299 14/12/2017 0,00 8.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04300 14/12/2017 0,00 1.248,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03345 30/10/2017 0,00 0,00 4.560,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03379 30/10/2017 0,00 0,00 2.432,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03381 30/10/2017 0,00 0,00 1.064,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03346 30/10/2017 0,00 0,00 240,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03380 30/10/2017 0,00 0,00 128,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03382 30/10/2017 0,00 0,00 56,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04143 18/12/2017 0,00 0,00 2.736,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04144 18/12/2017 0,00 0,00 144,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04599 31/12/2017 0,00 0,00 85,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04600 31/12/2017 0,00 0,00 425,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04601 31/12/2017 0,00 0,00 62,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,