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NOTA DE EMPENHO 2017NE01695

Favorecido

REFRIGERACAO PRIMAVERA LTDA
R$ 38.608,10
 

CPF/CNPJ:

12096129000124

Emissão:

08/08/2017

Plano Interno:

ATENDIMENT

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

156137/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO DO CASINO 22 DIAS AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01695 08/08/2017 37.127,77 31.288,10 24.283,59
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO DO CASINO 22 DIAS AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/17
2017NE01695 08/08/2017 37.127,77 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1693 MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DO CASINO DENOVEMBRO E DEZEMBRO/17
2017NE02333 13/11/2017 27.166,66 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 1695
2017NE02619 29/12/2017 -25.686,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03035 13/09/2017 0,00 8.948,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03505 13/10/2017 0,00 7.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03862 13/11/2017 0,00 7.320,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04354 19/12/2017 0,00 7.320,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04075 18/12/2017 0,00 0,00 8.562,44
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04076 18/12/2017 0,00 0,00 385,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB04198 18/12/2017 0,00 0,00 7.368,13
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04199 18/12/2017 0,00 0,00 331,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB04275 27/12/2017 0,00 0,00 7.004,51
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04276 27/12/2017 0,00 0,00 315,49
PAGAMENTO (700218)
Descrição:
2017NL04515 29/12/2017 0,00 0,00 385,66
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL04515 29/12/2017 0,00 0,00 -385,66
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04603 31/12/2017 0,00 0,00 315,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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