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NOTA DE EMPENHO 2017NE00055

Favorecido

REFRIGERACAO PRIMAVERA LTDA
R$ 26.748,30
 

CPF/CNPJ:

12096129000124

Emissão:

03/03/2017

Plano Interno:

ATENDIMENT

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

6586/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SANTA INES, BACABAL E PEDREIRAS DO MES DE JANEIRO/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00055 03/03/2017 12.286,88 26.748,30 26.748,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SANTA INES, BACABAL E PEDREIRAS DO MES DE JANEIRO/17
2017NE00055 03/03/2017 12.286,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFEREMNTE REFORCO DA NO TA DE EMPENHO 55 MANUTEN CAO DE AR CONDICIONADO VIVA SANTA INES BACABAL E PEDREIRAS FEV/17
2017NE00146 17/03/2017 3.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADE EMPENHO 55 SANTA INES E PEDREIRAS MAR/17
2017NE00206 23/03/2017 12.286,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SANTA INES-MA, BACABAL-MA EPEDREIRAS-MA, PARA O MESDE ABRIL DE 2017.
2017NE00340 06/04/2017 12.286,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO EMPENHO55 MANUT AR CONDIC.SANTA INES BACABAL PEDREIRAS MAIO/17
2017NE00701 16/05/2017 12.286,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFEORCO DO EMPENHO 55 PRESTACAO DE SER VICOS MANUT AR CONDICIONADO SANTA INES BACABAL E PEDREIRAS JUN/17
2017NE01145 13/06/2017 12.286,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 55 MANUT AR CONDICIO NADO SANTA INES BACABAL EPEDREIRAS JUL/17
2017NE01383 11/07/2017 12.286,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 55 MANUTEN CAO AR CONDICIONADO SANTAINES BACABAL E PEDREIRAS AGO/17
2017NE01674 03/08/2017 12.286,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 55 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SANTA INES E PEDREIRAS SET/17
2017NE01910 12/09/2017 9.286,84 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 55
2017NE02563 29/12/2017 -71.546,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO
2017NE02648 31/12/2017 -0,70 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL02159 03/03/2017 0,00 -4.080,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL02163 03/03/2017 0,00 -5.184,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL02661 03/03/2017 0,00 -2.873,10 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL04680 03/03/2017 0,00 -0,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00194 13/03/2017 0,00 6.725,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00332 27/03/2017 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00761 20/04/2017 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01319 26/05/2017 0,00 4.080,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01401 30/05/2017 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01403 30/05/2017 0,00 5.184,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02390 27/07/2017 0,00 5.024,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02638 17/08/2017 0,00 2.873,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02779 21/08/2017 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03090 20/09/2017 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00232 14/03/2017 0,00 0,00 6.440,53
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00233 14/03/2017 0,00 0,00 284,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB00350 27/03/2017 0,00 0,00 2.873,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00351 27/03/2017 0,00 0,00 126,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB00752 25/04/2017 0,00 0,00 2.873,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00753 25/04/2017 0,00 0,00 126,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB01340 30/05/2017 0,00 0,00 2.873,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01341 30/05/2017 0,00 0,00 126,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB01442 05/06/2017 0,00 0,00 3.907,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB01449 05/06/2017 0,00 0,00 4.964,72
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01443 05/06/2017 0,00 0,00 172,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01450 05/06/2017 0,00 0,00 219,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO ACERTO DE EMPENHO.
2017GR00106 17/07/2017 0,00 0,00 -3.907,42
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO ACERTO DE EMPENHO 55 PARA 54.
2017GR00108 17/07/2017 0,00 0,00 -4.964,72
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO ACERTO DE NE.
2017GR00105 17/07/2017 0,00 0,00 -172,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO ACERTO DE EMPENHO 55 PARA 54.
2017GR00107 17/07/2017 0,00 0,00 -219,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB02327 02/08/2017 0,00 0,00 4.807,47
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02328 02/08/2017 0,00 0,00 216,53
PAGAMENTO (700214)
2017OB02655 30/08/2017 0,00 0,00 2.873,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02656 30/08/2017 0,00 0,00 126,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB03053 04/10/2017 0,00 0,00 2.870,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03054 04/10/2017 0,00 0,00 129,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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