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NOTA DE EMPENHO 2017NE00877

Favorecido

BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 50.000,00
 

CPF/CNPJ:

11319217000185

Emissão:

24/05/2017

Plano Interno:

MANUT

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

74400/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE EMISSAO RESERVA REMARCACAO CANCELAMENTO COMFORNECIMENTO BILHETES ELETRONICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ORGAO DOS MESES DE MAIO A DEZEMBR/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00877 24/05/2017 50.000,00 46.437,64 38.619,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE EMISSAO RESERVA REMARCACAO CANCELAMENTO COMFORNECIMENTO BILHETES ELETRONICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ORGAO DOS MESES DE MAIO A DEZEMBR/17
2017NE00877 24/05/2017 50.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02148 13/07/2017 0,00 15.405,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02570 15/08/2017 0,00 9.606,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03175 25/09/2017 0,00 4.769,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03523 18/10/2017 0,00 8.838,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03762 09/11/2017 0,00 5.359,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04239 06/12/2017 0,00 1.510,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04399 21/12/2017 0,00 948,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02094 18/07/2017 0,00 0,00 15.405,01
PAGAMENTO (700214)
2017OB02882 12/09/2017 0,00 0,00 9.606,72
PAGAMENTO (700214)
2017OB03356 30/10/2017 0,00 0,00 4.769,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB04151 18/12/2017 0,00 0,00 8.838,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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