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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00324

Dt. Emissão:
Descrição: REF.12 DIARIAS PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO DAR TREINAMENTO SOBRE SOLICITACAO DE MATERIAL PELO SIAGEM E CONFERIR MATERIAIS NAS UNIDADES DOS MUNICIPIOS CHAPADINHA,CO ROATA CODO CAXIAS PRES DUTRA BARRA D

1.716,00 1.716,00 1.716,00
2017NE01697

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE DUAS DIARIAS PARA RECOLHER OS PATRIMONIOQUE FICARAM NA ANTIGA UNIDADE DO VIVA NO MUNICIPIODE CAXIAS NO PERIODO 11 A12.08.17

306,00 306,00 306,00
2017NE02048

Dt. Emissão:
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA ENTREGAR MATERIAIS DE CONSUMO NOS MUNICIPIOS DE ACAILANDIA, IMPERATRIZCAROLINA, ESTREITO E BAL-SAS-MA, NO PERIODO DE 10 A 13 DE OUTUBRO DE 2017.

612,00 612,00 612,00
2017NE02222

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE CINCO DIARIAS PARA ENTREGAR MATERIAL DECONSUMO NAS UNIDADES DO PROCON NOS MUNICIPIOS DE CHAPADINHA,ARAIOSES,COROATA,CODO,TIMON,S.J.PATOS, PASTOS BONS,PRES DUTRA E BARRA CORDA PERIODO 20 A24.11.17

765,00 765,00 765,00
2017NE02224

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE QUATRO DIARIAS PARA ENTREGAR MATERIAIS DE CONSUMO NAS UNIDADES PROCON NOS MUNIC.VIANA,S.BENTO,PINHEIRO,CURURUPU, GODOFREDO,VIANA,STA INES BACABAL,E PEDREIRAS PERIODO 27 A 30.11.17

612,00 612,00 612,00
2017NE02268

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE UMA DIARIA PARAENTREGAR MATERIAL DE CON SUMO NA UNIDADE PROCON NOMUNICIPIO DE LAGO DA PE DRA PERIODO 01.12.17

153,00 153,00 153,00
Totais: 4.164,00 4.164,00 4.164,00

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