CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
17/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
37010/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE SERVICOS PARA AGENCIAMENTO DE VIA-GENS E SERVICOS CORRELA- TOS PARA AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, TERRES-TRES E MARITIMAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00152 | 17/04/2017 | 56.250,00 | 56.059,98 | 56.059,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS PARA AGENCIAMENTO DE VIA-GENS E SERVICOS CORRELA- TOS PARA AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, TERRES-TRES E MARITIMAS.
|
2017NE00152 | 17/04/2017 | 56.250,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2017NL00533 | 17/04/2017 | 0,00 | -5.597,08 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2017NL00650 | 17/04/2017 | 0,00 | -1.397,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00527 | 11/07/2017 | 0,00 | 9.391,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00529 | 12/07/2017 | 0,00 | 525,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00531 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.452,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00532 | 13/07/2017 | 0,00 | 5.597,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00534 | 13/07/2017 | 0,00 | 5.597,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00648 | 16/08/2017 | 0,00 | 1.397,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00651 | 16/08/2017 | 0,00 | 1.397,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00652 | 16/08/2017 | 0,00 | 12.512,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00809 | 28/09/2017 | 0,00 | 1.015,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00810 | 28/09/2017 | 0,00 | 8.694,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00855 | 06/10/2017 | 0,00 | 746,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01091 | 12/12/2017 | 0,00 | 399,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01092 | 12/12/2017 | 0,00 | 1.067,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01094 | 12/12/2017 | 0,00 | 12.611,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01142 | 15/12/2017 | 0,00 | 648,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00441 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 525,15 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00442 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.452,69 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00487 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.391,61 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00488 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.597,08 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00525 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.512,20 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00526 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.397,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00645 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.015,20 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00646 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.694,97 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00674 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 746,29 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00804 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,71 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00805 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.611,98 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00809 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 648,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00818 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.067,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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