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NOTA DE EMPENHO 2017NE01083

Favorecido

JOSE CARLOS SILVA
R$ 10.000,00
 

CPF/CNPJ:

14879727334

Emissão:

14/06/2017

Plano Interno:

JUNINO

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

100468/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA LUIZA N 25

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO SHOW DA DAFFE-E S A OJOAO NA PROGRAMACAO DOSAO JOAO 2017, HABILITADONO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2017-CSL/SECTUR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01083 14/06/2017 10.000,00 10.000,00 10.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO SHOW DA DAFFE-E S A OJOAO NA PROGRAMACAO DOSAO JOAO 2017, HABILITADONO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2017-CSL/SECTUR.
2017NE01083 14/06/2017 10.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01928 15/08/2017 0,00 10.000,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01756 16/08/2017 0,00 0,00 1.723,65
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB01755 16/08/2017 0,00 0,00 570,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB01727 16/08/2017 0,00 0,00 7.705,46
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO MOTIVO DE ERRO NA CONTA CORRENTE
2017GR00067 22/08/2017 0,00 0,00 -7.705,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB01903 23/08/2017 0,00 0,00 7.705,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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