CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
27/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167083/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CT.13/2016-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NOVOSZERO QUILOMETRO, PARAATENDER AS DEMANDAS DASECTUR E OR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02346 | 27/10/2017 | 21.900,00 | 16.425,00 | 16.425,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CT.13/2016-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NOVOSZERO QUILOMETRO, PARAATENDER AS DEMANDAS DASECTUR E OR
|
2017NE02346 | 27/10/2017 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03903 | 27/10/2017 | 0,00 | -5.475,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03308 | 20/11/2017 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03337 | 22/11/2017 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03472 | 04/12/2017 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03473 | 04/12/2017 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03108 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03111 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03184 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03185 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADO PARA ACERTO CONTABIL DOS CONTRATOS 13/16E 13/16 1.TERMO ADITIVO, CONF. PROC. 189664/17
|
2017GR00130 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.475,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,