CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167057/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANU-TENCAO DA FROTA DE VEICU-LOS DA SECTUR, COM VIGEN-CIA DE 30/08/17 A 30/8/18(V.GLOBAL R$ 151.800,00) R$ 50.600,0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02127 | 29/09/2017 | 50.600,00 | 88.727,80 | 50.981,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANU-TENCAO DA FROTA DE VEICU-LOS DA SECTUR, COM VIGEN-CIA DE 30/08/17 A 30/8/18(V.GLOBAL R$ 151.800,00) R$ 50.600,0
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2017NE02127 | 29/09/2017 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANU-TENCAO DA FROTA DE VEICU-LOS DA SECTUR, COM VIGEN-CIA DE 30/08/17 A 30/8/18(V.GLOBAL R$ 151.800,00) R$ 50.000,0
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2017NE02224 | 13/10/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02847 | 06/10/2017 | 0,00 | 17.964,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02904 | 13/10/2017 | 0,00 | 21.094,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02928 | 13/10/2017 | 0,00 | 11.923,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03900 | 27/12/2017 | 0,00 | 18.792,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL03901 | 27/12/2017 | 0,00 | 18.954,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB02662 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.964,27 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02768 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.094,02 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB02770 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.923,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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