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NOTA DE EMPENHO 2017NE00262

Favorecido

ASSOCIACAO AFRO OMNIRA DE CURURUPU
R$ 20.000,00
 

CPF/CNPJ:

02752207000148

Emissão:

23/02/2017

Plano Interno:

CARNAVAL

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

15296/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A PARTICIPACAODO BLOCO SFRO OMNIRA NOCIRCUITO CARNAVALESCO2017. (HABILITADO NO EDI-TAL DE CREDENCIAMENTO 02/2016/CSL/SECTUR)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00262 23/02/2017 20.000,00 20.000,00 20.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A PARTICIPACAODO BLOCO SFRO OMNIRA NOCIRCUITO CARNAVALESCO2017. (HABILITADO NO EDI-TAL DE CREDENCIAMENTO 02/2016/CSL/SECTUR)
2017NE00262 23/02/2017 20.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00646 23/02/2017 0,00 -16.000,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00648 23/02/2017 0,00 -16.000,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00650 23/02/2017 0,00 -16.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00645 05/04/2017 0,00 16.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00647 05/04/2017 0,00 16.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00649 05/04/2017 0,00 16.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00651 05/04/2017 0,00 16.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00652 05/04/2017 0,00 4.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00560 06/04/2017 0,00 0,00 16.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00561 06/04/2017 0,00 0,00 4.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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