CPF/CNPJ:
00036755303
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
CARNAVAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
41202/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.16 RUA 41 CASA 11 COHAB ANIL III
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65053560
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE APRESENTACAO DOSHOW VANESSA ANDREA MENDES FURTADO NO CIRCUITO CARNAVALESCO/17,( HABILITADONO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2016/CSL/SECTUR).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00344 | 24/02/2017 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE APRESENTACAO DOSHOW VANESSA ANDREA MENDES FURTADO NO CIRCUITO CARNAVALESCO/17,( HABILITADONO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2016/CSL/SECTUR).
|
2017NE00344 | 24/02/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00707 | 10/04/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00637 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 149,20 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00636 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00631 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.410,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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