CPF/CNPJ:
19113370000163
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
MAMPLIREM/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
196416/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DE NUCLEO DE EDUCACAO INTEGRAL DE ENSINO MEDIO EM CODO; CONC.012/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00853 | 19/04/2017 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE NUCLEO DE EDUCACAO INTEGRAL DE ENSINO MEDIO EM CODO; CONC.012/16.
|
2017NE00853 | 19/04/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02048 | 20/04/2017 | 0,00 | 80.588,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03511 | 22/06/2017 | 0,00 | 100.098,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04805 | 07/08/2017 | 0,00 | 603.954,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05908 | 11/09/2017 | 0,00 | 193.166,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08808 | 30/11/2017 | 0,00 | 22.192,27 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01446 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.102,66 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01445 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.485,89 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02501 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.853,79 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02500 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.244,75 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03444 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.252,24 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03440 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 580.702,08 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03443 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 580.702,08 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04987 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -580.702,08 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04104 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.436,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04103 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 185.729,42 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05710 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.192,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,