CPF/CNPJ:
18874786000131
Emissão:
28/04/2017
Plano Interno:
MACONSEREG6
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
246219/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.107/14; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM COROATA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00935 | 28/04/2017 | 575.341,53 | 198.939,31 | 198.939,31 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.107/14; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM COROATA/MA.
|
2017NE00935 | 28/04/2017 | 575.341,53 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04241 | 31/12/2017 | -301.121,78 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL04121 | 28/04/2017 | 0,00 | -58.681,05 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL04238 | 28/04/2017 | 0,00 | -58.681,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04118 | 14/07/2017 | 0,00 | 58.681,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04122 | 14/07/2017 | 0,00 | 58.681,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05145 | 16/08/2017 | 0,00 | 46.235,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07273 | 20/10/2017 | 0,00 | 81.818,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08660 | 27/11/2017 | 0,00 | 70.886,22 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03696 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.618,23 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03695 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.616,85 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05377 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.636,36 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05376 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.181,65 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05694 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.031,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05693 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.727,88 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05695 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.126,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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