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NOTA DE EMPENHO 2017NE00935

Favorecido

D3 CONSTRUCOES LTDA - ME
R$ 274.219,75
 

CPF/CNPJ:

18874786000131

Emissão:

28/04/2017

Plano Interno:

MACONSEREG6

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

246219/13

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.107/14; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM COROATA/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00935 28/04/2017 575.341,53 198.939,31 198.939,31
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.107/14; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM COROATA/MA.
2017NE00935 28/04/2017 575.341,53 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
2017NE04241 31/12/2017 -301.121,78 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2017NL04121 28/04/2017 0,00 -58.681,05 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2017NL04238 28/04/2017 0,00 -58.681,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL04118 14/07/2017 0,00 58.681,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL04122 14/07/2017 0,00 58.681,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05145 16/08/2017 0,00 46.235,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07273 20/10/2017 0,00 81.818,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL08660 27/11/2017 0,00 70.886,22 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03696 21/08/2017 0,00 0,00 1.618,23
PAGAMENTO (700214)
2017OB03695 21/08/2017 0,00 0,00 44.616,85
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05377 16/11/2017 0,00 0,00 1.636,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB05376 16/11/2017 0,00 0,00 80.181,65
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05694 29/11/2017 0,00 0,00 1.031,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB05693 29/11/2017 0,00 0,00 67.727,88
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05695 29/11/2017 0,00 0,00 2.126,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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