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NOTA DE EMPENHO 2017NE01562

Favorecido

ENGETECH CONSTRUTORA LTDA EPP
R$ 3.375.781,08
 

CPF/CNPJ:

11109254000169

Emissão:

20/06/2017

Plano Interno:

IEMASHELENA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

11347/17

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

CONSTRUCAO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONAL DO IEMA EM SANTA HELENA/MA. DISTRATO DO CT.039/16; CONC.011/15.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01562 20/06/2017 7.182.886,77 3.294.099,47 3.294.099,47
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONAL DO IEMA EM SANTA HELENA/MA. DISTRATO DO CT.039/16; CONC.011/15.
2017NE01562 20/06/2017 7.182.886,77 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE; CONSTRUCAO IEMA EM SANTA HELENA/MA.
2017NE03399 09/11/2017 -3.480.379,26 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
2017NE04353 31/12/2017 -326.726,43 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05600 30/08/2017 0,00 702.507,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07937 09/11/2017 0,00 709.704,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09016 07/12/2017 0,00 723.729,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09512 22/12/2017 0,00 1.158.157,75 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03999 06/09/2017 0,00 0,00 46.365,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB03998 06/09/2017 0,00 0,00 656.142,01
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05346 13/11/2017 0,00 0,00 46.840,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB05345 13/11/2017 0,00 0,00 662.863,80
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05926 11/12/2017 0,00 0,00 47.766,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB05924 11/12/2017 0,00 0,00 675.963,76
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06295 27/12/2017 0,00 0,00 76.438,41
PAGAMENTO (700214)
2017OB06294 27/12/2017 0,00 0,00 1.081.719,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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