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NOTA DE EMPENHO 2017NE01545

Favorecido

ENGETECH CONSTRUTORA LTDA EPP
R$ 5.368.030,75
 

CPF/CNPJ:

11109254000169

Emissão:

20/06/2017

Plano Interno:

IEMACOROATA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

111329/17

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

CONSTRUCAO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONAL DO IEMA EM COROATA/MA. DISTRATO DO CT.040/16; CONC.012/15.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01545 20/06/2017 6.853.165,44 5.348.682,56 5.348.682,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONAL DO IEMA EM COROATA/MA. DISTRATO DO CT.040/16; CONC.012/15.
2017NE01545 20/06/2017 6.853.165,44 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE; CONSTRUCAO IEMA EM COROA-TA/MA.
2017NE03395 09/11/2017 -1.407.741,92 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
2017NE04351 31/12/2017 -77.392,77 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05602 30/08/2017 0,00 676.689,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06869 09/10/2017 0,00 768.733,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07935 09/11/2017 0,00 820.304,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL08989 06/12/2017 0,00 1.847.452,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09514 22/12/2017 0,00 1.235.501,21 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04001 06/09/2017 0,00 0,00 44.661,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB04000 06/09/2017 0,00 0,00 632.028,12
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04695 11/10/2017 0,00 0,00 50.736,43
PAGAMENTO (700214)
2017OB04694 11/10/2017 0,00 0,00 717.997,45
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05348 13/11/2017 0,00 0,00 54.140,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB05347 13/11/2017 0,00 0,00 766.164,76
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05816 07/12/2017 0,00 0,00 121.931,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB05815 07/12/2017 0,00 0,00 1.725.521,06
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06281 26/12/2017 0,00 0,00 81.543,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB06280 26/12/2017 0,00 0,00 1.153.958,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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