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NOTA DE EMPENHO 2017NE02709

Favorecido

D.A.CONSTRUCOES LTDA
R$ 3.094.418,04
 

CPF/CNPJ:

06216645000142

Emissão:

26/09/2017

Plano Interno:

READEQUA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

178487/17

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

ADITIVO DO CT.021/15; SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNI-DADES OPERACIONAIS NO ESTADO DO MA.-CAPITAL E INTERIOR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02709 26/09/2017 3.094.418,04 789.152,46 64.518,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CT.021/15; SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNI-DADES OPERACIONAIS NO ESTADO DO MA.-CAPITAL E INTERIOR.
2017NE02709 26/09/2017 3.094.418,04 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07528 31/10/2017 0,00 13.313,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL08709 28/11/2017 0,00 231.705,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09153 12/12/2017 0,00 198.542,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09155 12/12/2017 0,00 76.149,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09157 12/12/2017 0,00 159.277,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09159 12/12/2017 0,00 110.164,32 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05213 08/11/2017 0,00 0,00 878,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB05212 08/11/2017 0,00 0,00 12.434,80
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL09884 31/12/2017 0,00 0,00 51.205,37

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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