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NOTA DE EMPENHO 2017NE01546

Favorecido

ERGUS - CONSTRUCOES LTDA.
R$ 1.496.695,07
 

CPF/CNPJ:

05083182000125

Emissão:

20/06/2017

Plano Interno:

MAMPLIREM/1

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

241526/15

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.005/17; CONSTRUCAO DO NUCLEO DE EDUCACAO INTE- GRAL EM SANTA INES; CONC.017/16.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01546 20/06/2017 3.643.470,57 960.001,19 960.001,19
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.005/17; CONSTRUCAO DO NUCLEO DE EDUCACAO INTE- GRAL EM SANTA INES; CONC.017/16.
2017NE01546 20/06/2017 3.643.470,57 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
2017NE04372 31/12/2017 -2.146.775,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07762 06/11/2017 0,00 178.910,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL08969 06/12/2017 0,00 373.817,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09649 27/12/2017 0,00 407.272,71 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05156 08/11/2017 0,00 0,00 8.748,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB05155 08/11/2017 0,00 0,00 170.162,27
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05920 11/12/2017 0,00 0,00 12.335,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB05919 11/12/2017 0,00 0,00 361.481,57
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06343 27/12/2017 0,00 0,00 13.439,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB06342 27/12/2017 0,00 0,00 393.832,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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