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NOTA DE EMPENHO 2017NE00695

Favorecido

ANTONIO PEREIRA DE LUCENA NETO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

15809552315

Emissão:

13/07/2017

Plano Interno:

GRADUEMASUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

153851/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA PERNAMBUCO,576 JUCARA FONE.526-1761

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65900500

Descrição

VL REF DIARIA PARA ESTREITO PARA VISITA AO CAMPUS EM 14/07/2017 ITEM 14001

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00695 13/07/2017 86,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VL REF DIARIA PARA ESTREITO PARA VISITA AO CAMPUS EM 14/07/2017 ITEM 14001
2017NE00695 13/07/2017 86,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO NAO EFETIVADO CONFORME PROCESSO 153851/2017
2017NE02162 01/12/2017 -86,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL02974 13/07/2017 0,00 -86,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL00768 13/07/2017 0,00 86,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00789 13/07/2017 0,00 0,00 86,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05930 OB - 2017OB00789 MOTIVO OB cancelada por comando 19072017
2017NS00051 13/07/2017 0,00 0,00 -86,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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