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NOTA DE EMPENHO 2017NE00233

Favorecido

TRICOM ALLIANCE LTDA
R$ 11.250,00
 

CPF/CNPJ:

04699703000100

Emissão:

02/05/2017

Plano Interno:

MANUTSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

11912/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS PARA UEMASUL (ITEM.39017)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00233 02/05/2017 11.400,00 11.250,00 11.250,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS PARA UEMASUL (ITEM.39017)
2017NE00233 02/05/2017 11.400,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE VALOR PARCIAL DO EMPENHO 00233 PQ NAO EXISTE PREVISAO DE NOVAS ORDENS DE SERVICO E POR OCASIAO DA FINALIZACAODO EXERCICIO 2017
2017NE02146 26/12/2017 -150,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01120 14/08/2017 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01121 14/08/2017 0,00 5.250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01832 20/10/2017 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01833 20/10/2017 0,00 1.500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01154 14/08/2017 0,00 0,00 3.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01155 14/08/2017 0,00 0,00 5.024,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2017OB01156 14/08/2017 0,00 0,00 225,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB01880 20/10/2017 0,00 0,00 1.436,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB01882 20/10/2017 0,00 0,00 1.500,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2017OB01881 20/10/2017 0,00 0,00 63,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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