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NOTA DE EMPENHO 2017NE02148

Favorecido

GUTERRES CONSTRUCOES COM LTDA
R$ 18.534,17
 

CPF/CNPJ:

01344210000160

Emissão:

26/12/2017

Plano Interno:

EXPANDSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

275193/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Expansão e Estruturação de CAMPI

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VL REF REAJUSTAMENTO DA 6MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CCA ITEM 51095

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02148 26/12/2017 18.534,17 18.534,17 18.534,17
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VL REF REAJUSTAMENTO DA 6MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CCA ITEM 51095
2017NE02148 26/12/2017 18.534,17 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL02941 26/12/2017 0,00 18.534,17 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02817 28/12/2017 0,00 0,00 185,34
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02816 28/12/2017 0,00 0,00 305,81
PAGAMENTO (700214)
2017OB02755 28/12/2017 0,00 0,00 18.534,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB02815 28/12/2017 0,00 0,00 17.672,34
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2017OB02818 28/12/2017 0,00 0,00 370,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB TENDO EM VISTA EXECUCAO FEITA EQUIVOCADAMENTE
2017GR00019 28/12/2017 0,00 0,00 -18.534,17
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06164 OB - 2017OB02755 MOTIVO OB cancelada por comando 05012018
2017NS00192 28/12/2017 0,00 0,00 -18.534,17
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02983 31/12/2017 0,00 0,00 18.534,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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