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NOTA DE EMPENHO 2017NE00119

Favorecido

MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA
R$ 110.043,75
 

CPF/CNPJ:

26495104200

Emissão:

17/01/2017

Plano Interno:

ADMUNIDADE

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

0095844/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA JOSE CARLOS MACIEIRA S/N LOTE 17 QD 31

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65076460

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ESTE ORGAO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00119 17/01/2017 1.000,00 100.857,50 78.269,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ESTE ORGAO.
2017NE00119 17/01/2017 1.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE IMOVEL GALPAO S.FRANCISCO.
2017NE00197 16/03/2017 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00119 LOCA-CAO DE IMOVEL SITO RUA 7-N.208 B E C.SAO FRANCISCO
2017NE00659 13/07/2017 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-119-LOCACAODE GALPAO.
2017NE01449 28/11/2017 44.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
2017NE01648 28/12/2017 -4.956,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01053 05/07/2017 0,00 8.995,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01099 13/07/2017 0,00 9.186,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01101 13/07/2017 0,00 9.186,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01103 13/07/2017 0,00 9.186,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01105 13/07/2017 0,00 9.186,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01107 13/07/2017 0,00 9.186,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01537 28/08/2017 0,00 9.186,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02315 05/12/2017 0,00 9.186,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02351 07/12/2017 0,00 9.186,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02354 07/12/2017 0,00 9.186,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02376 12/12/2017 0,00 9.186,25 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00932 10/07/2017 0,00 0,00 1.604,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB00931 10/07/2017 0,00 0,00 7.390,74
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01004 18/07/2017 0,00 0,00 1.656,85
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01006 18/07/2017 0,00 0,00 1.656,85
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01008 18/07/2017 0,00 0,00 1.656,85
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01010 18/07/2017 0,00 0,00 1.656,85
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01012 18/07/2017 0,00 0,00 1.656,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB01003 18/07/2017 0,00 0,00 7.529,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB01005 18/07/2017 0,00 0,00 7.529,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB01007 18/07/2017 0,00 0,00 7.529,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB01009 18/07/2017 0,00 0,00 7.529,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB01011 18/07/2017 0,00 0,00 7.529,40
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01468 04/10/2017 0,00 0,00 1.656,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB01467 04/10/2017 0,00 0,00 7.529,40
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02317 05/12/2017 0,00 0,00 1.656,85
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02353 07/12/2017 0,00 0,00 1.656,85
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02356 07/12/2017 0,00 0,00 1.656,85
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02378 12/12/2017 0,00 0,00 1.656,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB02088 27/12/2017 0,00 0,00 7.529,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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