CPF/CNPJ:
26495104200
Emissão:
17/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
0095844/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA JOSE CARLOS MACIEIRA S/N LOTE 17 QD 31
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65076460
PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ESTE ORGAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00119 | 17/01/2017 | 1.000,00 | 100.857,50 | 78.269,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE IMOVEL PARA ESTE ORGAO.
|
2017NE00119 | 17/01/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE IMOVEL GALPAO S.FRANCISCO.
|
2017NE00197 | 16/03/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00119 LOCA-CAO DE IMOVEL SITO RUA 7-N.208 B E C.SAO FRANCISCO
|
2017NE00659 | 13/07/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-119-LOCACAODE GALPAO.
|
2017NE01449 | 28/11/2017 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01648 | 28/12/2017 | -4.956,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01053 | 05/07/2017 | 0,00 | 8.995,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01099 | 13/07/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01101 | 13/07/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01103 | 13/07/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01105 | 13/07/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01107 | 13/07/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01537 | 28/08/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02315 | 05/12/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02351 | 07/12/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02354 | 07/12/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02376 | 12/12/2017 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00932 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.604,26 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00931 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.390,74 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01004 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01006 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01008 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01010 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01012 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01003 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01005 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01007 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01009 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01011 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01468 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01467 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02317 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02353 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02356 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02378 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02088 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,