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NOTA DE EMPENHO 2017NE00908

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI
R$ 262.888,23
 

CPF/CNPJ:

06019070000178

Emissão:

29/08/2017

Plano Interno:

ADMUNIDADE

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0134160/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

RENOVACAO CONTRATUAL REF.AO ADICIONAL DE PRAZO POR12 MESES, SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA (CONTRATO N. 20/2016).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00908 29/08/2017 1.000,00 262.888,23 32.271,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO CONTRATUAL REF.AO ADICIONAL DE PRAZO POR12 MESES, SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA (CONTRATO N. 20/2016).
2017NE00908 29/08/2017 1.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00908 SERV.DE VIGILANCIA.
2017NE01402 21/11/2017 280.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
2017NE01514 30/11/2017 -15.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
2017NE01671 28/12/2017 -3.111,77 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02524 27/12/2017 0,00 62.099,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02525 27/12/2017 0,00 62.099,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02559 27/12/2017 0,00 62.099,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02563 27/12/2017 0,00 76.589,46 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02538 27/12/2017 0,00 0,00 621,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02541 27/12/2017 0,00 0,00 621,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02561 27/12/2017 0,00 0,00 621,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL02661 28/12/2017 0,00 0,00 30.408,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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