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NOTA DE EMPENHO 2017NE00683

Favorecido

F R COMERCIO E SERVICOS LTDA
R$ 66.708,98
 

CPF/CNPJ:

03965908000128

Emissão:

20/07/2017

Plano Interno:

IMPLANENSIN

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

173061/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 500 LITROS CAIXA FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO COM CANTOS ARREDO, ACHA, FERRAGENS E FECHOS-RAPIDOS DE ACO INOXIDAVELC

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00683 20/07/2017 66.708,98 66.708,98 66.708,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 500 LITROS CAIXA FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO COM CANTOS ARREDO, ACHA, FERRAGENS E FECHOS-RAPIDOS DE ACO INOXIDAVELC
2017NE00683 20/07/2017 66.708,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02074 13/11/2017 0,00 4.965,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02074 13/11/2017 0,00 61.291,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02074 13/11/2017 0,00 452,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01786 13/11/2017 0,00 0,00 66.708,98
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR ERRO DE AGENCIA BANCARIA
2017GR00055 20/11/2017 0,00 0,00 -66.708,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB01876 21/11/2017 0,00 0,00 66.708,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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