CPF/CNPJ:
03965908000128
Emissão:
20/07/2017
Plano Interno:
IMPLANENSIN
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
173061/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 500 LITROS CAIXA FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO COM CANTOS ARREDO, ACHA, FERRAGENS E FECHOS-RAPIDOS DE ACO INOXIDAVELC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00683 | 20/07/2017 | 66.708,98 | 66.708,98 | 66.708,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 500 LITROS CAIXA FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO COM CANTOS ARREDO, ACHA, FERRAGENS E FECHOS-RAPIDOS DE ACO INOXIDAVELC
|
2017NE00683 | 20/07/2017 | 66.708,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL02074 | 13/11/2017 | 0,00 | 4.965,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL02074 | 13/11/2017 | 0,00 | 61.291,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL02074 | 13/11/2017 | 0,00 | 452,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01786 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.708,98 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR ERRO DE AGENCIA BANCARIA
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2017GR00055 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -66.708,98 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01876 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.708,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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