CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/10/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0205112/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
RENOVACAO CONTRATUAL A PARTIR DE 03.11.2017,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICCOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE INSTITITUO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01204 | 30/10/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO CONTRATUAL A PARTIR DE 03.11.2017,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICCOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE INSTITITUO
|
2017NE01204 | 30/10/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-01204-GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTODA FROTA.
|
2017NE01407 | 21/11/2017 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1204.
|
2017NE01474 | 30/11/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01677 | 28/12/2017 | -76.498,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1204 POR TERSIDO CANCELADO EQUIVOCADAMENTE.
|
2017NE01681 | 12/12/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,