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NOTA DE EMPENHO 2017NE00036

Favorecido

TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA
R$ 422.051,00
 

CPF/CNPJ:

02995233000105

Emissão:

16/01/2017

Plano Interno:

ENSTECNOLOG

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0247985/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS DELINKS DE INTERNET VIA FIBBRA DE ALTA VELOCIDADE PARA ESTE INSTITUTO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00036 16/01/2017 40.000,00 422.051,00 342.369,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELINKS DE INTERNET VIA FIBBRA DE ALTA VELOCIDADE PARA ESTE INSTITUTO.
2017NE00036 16/01/2017 40.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELINKS DE INTERNETE VIA FIBRA DE ALTA VELOCIDADE PARA ESTE IEMA.
2017NE00189 15/03/2017 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36 SERVICO DE INTERNET
2017NE00416 15/05/2017 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N-00036.
2017NE00533 12/06/2017 5.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36,PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET.
2017NE00791 14/08/2017 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DEINTERNET E TELEFONIA MOVEL
2017NE00956 14/09/2017 40.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-036 SERVICODE INTERNET.
2017NE01252 08/11/2017 89.400,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-036.
2017NE01411 22/11/2017 40.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
2017NE01533 13/12/2017 -4.308,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
2017NE01538 14/12/2017 -38.041,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01645 16/01/2017 0,00 -8.041,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00267 23/03/2017 0,00 38.041,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00520 04/05/2017 0,00 40.578,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00521 04/05/2017 0,00 3.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00591 15/05/2017 0,00 35.503,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00592 15/05/2017 0,00 38.041,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00845 12/06/2017 0,00 38.041,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01349 14/08/2017 0,00 38.041,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01350 14/08/2017 0,00 38.041,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01635 14/09/2017 0,00 8.041,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01646 14/09/2017 0,00 38.041,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02200 23/11/2017 0,00 38.041,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02201 23/11/2017 0,00 38.041,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02202 23/11/2017 0,00 38.041,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00367 29/03/2017 0,00 0,00 38.041,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00553 08/05/2017 0,00 0,00 40.578,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB00554 08/05/2017 0,00 0,00 3.600,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO POR TER SIDO PAGO POR EQUIVOCO
2017GR00020 16/05/2017 0,00 0,00 -3.600,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00641 17/05/2017 0,00 0,00 35.503,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB00643 17/05/2017 0,00 0,00 38.041,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00846 14/06/2017 0,00 0,00 38.041,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01202 21/08/2017 0,00 0,00 38.041,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01425 27/09/2017 0,00 0,00 38.041,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01823 16/11/2017 0,00 0,00 38.041,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02079 27/12/2017 0,00 0,00 38.041,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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