Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00009

Favorecido

FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

58020158201

Emissão:

31/01/2017

Plano Interno:

FUNBEN

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA

Processo:

15442/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Estado:

MA

Descrição

VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JANEIRO/2017(ITEM.07902)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00009 31/01/2017 94.081,18 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JANEIRO/2017(ITEM.07902)
2017NE00009 31/01/2017 94.081,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO, MES DE FEVEREIRO /2017. (ITEM.07002)
2017NE00212 28/02/2017 95.435,06 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE MARCO/2017. (ITEM.07902)
2017NE00644 30/03/2017 94.682,62 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE ABRIL/2017. (ITEM.07902)
2017NE01057 28/04/2017 93.555,38 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE.0009/17, FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MESES DE JANEIRO A ABRIL/17CONFORME MSG.2497/2017.
2017NE01565 31/05/2017 -377.754,04 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.0009/ 2017,DEVIDO ESTA NA CLAS SIFICACAO,CONFORME MSG N.02497/2017.
2017NE01588 30/05/2017 -0,20 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515267)
2017NL02539 31/01/2017 0,00 -377.754,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00037 31/01/2017 0,00 94.080,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00481 23/02/2017 0,00 95.435,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL01230 31/03/2017 0,00 94.682,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL01919 28/04/2017 0,00 93.555,38 0,00
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL00254 17/02/2017 0,00 0,00 94.080,98
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL00800 15/03/2017 0,00 0,00 95.435,06
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL01538 17/04/2017 0,00 0,00 94.682,62
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL02266 12/05/2017 0,00 0,00 93.555,38
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535367)
2017NL02538 31/05/2017 0,00 0,00 -377.754,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,