CPF/CNPJ:
48483524953
Emissão:
17/05/2017
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
103390/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA OSIRES 24 APTO 1001
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075775
VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NOS PERIODOS DE 17 A 20/05/2017. (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01330 | 17/05/2017 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NOS PERIODOS DE 17 A 20/05/2017. (ITEM.14001)
|
2017NE01330 | 17/05/2017 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02258 | 17/05/2017 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02246 | 17/05/2017 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02259 | 17/05/2017 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01540 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS QUE RETORNOU PARA A CONTA C. EM 18/05/2017
|
2017GR00042 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01614 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,