Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE01779

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 31.737,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

14/06/2017

Plano Interno:

EVENTOS

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

127552/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE AS DIARIAPARA SAO LUIS/MA,NOS PE RIODOS DE 18 A 20/06/17,DE LINDORACY ALMEIDA/OUTRS(ITEM.14001)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01779 14/06/2017 34.791,00 31.737,00 31.737,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AS DIARIAPARA SAO LUIS/MA,NOS PE RIODOS DE 18 A 20/06/17,DE LINDORACY ALMEIDA/OUTRS(ITEM.14001)
2017NE01779 14/06/2017 34.791,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.01779/2017,DE SALDO NAO UTILIZADO DE DIARIAS.
2017NE03673 06/10/2017 -2.016,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.1779/ 2017,SALDO NAO UTILIZADO.
2017NE04597 23/11/2017 -519,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.01779/2017,DIARIAS NAO UTILIZA DAS.
2017NE04767 29/11/2017 -519,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL03764 14/06/2017 0,00 -519,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL03766 14/06/2017 0,00 -1.497,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL07744 14/06/2017 0,00 -519,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL07921 14/06/2017 0,00 -519,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02920 14/06/2017 0,00 34.791,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02143 19/06/2017 0,00 0,00 34.791,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS DE AFONSO JOSE DA COSTA SANTANA, DEPOSITO EFETUADONA CONT
2017GR00093 29/06/2017 0,00 0,00 -519,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DE TANIA MARIA COELHO CAVALCANTE,DEPOSITO EFETUADONA CONT
2017GR00103 11/07/2017 0,00 0,00 -519,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DE CELIA ALVES DA SILVA, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA CONTA
2017GR00105 12/07/2017 0,00 0,00 -459,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DE MARIA CLEONEIDE DA SILVA, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C
2017GR00113 19/07/2017 0,00 0,00 -519,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DE JIDINALVA ALMEIDA COUTINHO, DEPOSITO EFETUADO NA CONT
2017GR00149 11/09/2017 0,00 0,00 -519,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 20/10/2017.
2017GR00175 20/10/2017 0,00 0,00 -519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,