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NOTA DE EMPENHO 2017NE01956

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI
R$ 481.271,59
 

CPF/CNPJ:

06019070000178

Emissão:

30/06/2017

Plano Interno:

MANUTVIGIA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

111617/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA / UEMA.(ITEM.37099)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01956 30/06/2017 481.271,59 481.271,59 481.271,59
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA / UEMA.(ITEM.37099)
2017NE01956 30/06/2017 481.271,59 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL08899 15/12/2017 0,00 481.271,59 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB06242 19/12/2017 0,00 0,00 4.973,14
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06240 19/12/2017 0,00 0,00 54.704,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB06238 19/12/2017 0,00 0,00 396.728,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06241 19/12/2017 0,00 0,00 24.865,72
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE INSS RET. DA NF.09839 DACLASI SEG., QUE RETORNOU PARA A CONTA C. EM 20/12/2017, C
2017GR00211 20/12/2017 0,00 0,00 -54.704,58
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06343 26/12/2017 0,00 0,00 54.704,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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