CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
MANUTVIGIA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
111617/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA / UEMA.(ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01956 | 30/06/2017 | 481.271,59 | 481.271,59 | 481.271,59 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA / UEMA.(ITEM.37099)
|
2017NE01956 | 30/06/2017 | 481.271,59 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL08899 | 15/12/2017 | 0,00 | 481.271,59 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06242 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.973,14 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06240 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.704,58 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06238 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 396.728,15 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06241 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.865,72 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE INSS RET. DA NF.09839 DACLASI SEG., QUE RETORNOU PARA A CONTA C. EM 20/12/2017, C
|
2017GR00211 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -54.704,58 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06343 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.704,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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