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NOTA DE EMPENHO 2017NE00803

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 319.116,24
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

11/04/2017

Plano Interno:

MANUTLIMP

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

274146/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A SERVI COS DE LOCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO A ABRIL/2017. (ITEM.37099)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00803 11/04/2017 319.116,24 319.116,24 319.116,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE LOCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO A ABRIL/2017. (ITEM.37099)
2017NE00803 11/04/2017 319.116,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01599 19/04/2017 0,00 159.558,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01804 04/05/2017 0,00 159.558,12 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01088 24/04/2017 0,00 0,00 7.658,79
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01086 24/04/2017 0,00 0,00 17.551,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB01085 24/04/2017 0,00 0,00 126.370,03
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01087 24/04/2017 0,00 0,00 7.977,91
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01247 04/05/2017 0,00 0,00 7.658,79
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01245 04/05/2017 0,00 0,00 17.551,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB01244 04/05/2017 0,00 0,00 126.370,03
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01246 04/05/2017 0,00 0,00 7.977,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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