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NOTA DE EMPENHO 2017NE00974

Favorecido

DAVID SERRA DE ARAUJO
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

03553167300

Emissão:

24/04/2017

Plano Interno:

INFORMATIC1

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

70430/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA U QD 02 CASA 11

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DO NTI/UEMA 30063.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00974 24/04/2017 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DO NTI/UEMA 30063.
2017NE00974 24/04/2017 1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL01658 24/04/2017 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 06352421000168 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
2017OB01171 03/05/2017 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL03215 05/07/2017 0,00 0,00 1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL03215 05/07/2017 0,00 0,00 -1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

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