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NOTA DE EMPENHO 2017NE00011

Favorecido

INSS
R$ 146.309,88
 

CPF/CNPJ:

29979036000140

Emissão:

31/01/2017

Plano Interno:

PREVIDENCIA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OBRIGACOES PATRONAIS

Processo:

0014886/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Fundação Nice Lobão

Ação:

Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REF.AO INSS EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00011 31/01/2017 10.638,29 146.309,88 146.309,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2017.
2017NE00011 31/01/2017 10.638,29 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL FEV/2017
2017NE00019 24/02/2017 9.956,91 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL MARCO/17
2017NE00038 28/03/2017 10.975,11 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL ABRIL/17
2017NE00066 28/04/2017 10.117,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL REF. MA-IO/2017.
2017NE00089 31/05/2017 10.201,42 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL REF AO MES DE JUNHO DE 2017.
2017NE00124 27/06/2017 12.356,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL REF. AOMES DE JULHO/2017.
2017NE00142 27/07/2017 11.848,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE AGOSTO DE 2017.
2017NE00168 28/08/2017 12.994,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2017DESTA FNL
2017NE00184 28/09/2017 12.047,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
2017NE00211 31/10/2017 11.978,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO/17.
2017NE00237 30/11/2017 11.134,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DO DECIMO TERCEIRO(13.)DA FOLHA DE PESSOAL/2017.
2017NE00248 19/12/2017 10.548,07 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZ DE 2017
2017NE00263 26/12/2017 11.511,99 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 11/17FOLHA DE PESSOAL.
2017NE00272 31/12/2017 -0,15 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00004 31/01/2017 0,00 10.638,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00048 24/02/2017 0,00 9.956,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00133 28/03/2017 0,00 10.975,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00301 28/04/2017 0,00 10.117,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00366 31/05/2017 0,00 10.201,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00551 27/06/2017 0,00 12.356,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00593 27/07/2017 0,00 11.848,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00830 28/08/2017 0,00 12.994,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01008 29/09/2017 0,00 12.047,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01299 31/10/2017 0,00 11.978,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01544 30/11/2017 0,00 11.134,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01673 19/12/2017 0,00 10.548,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01685 26/12/2017 0,00 11.511,99 0,00
PAGAMENTO (700205)
2017OB00024 13/02/2017 0,00 0,00 10.638,14
PAGAMENTO (700205)
2017OB00059 16/03/2017 0,00 0,00 9.956,91
PAGAMENTO (700205)
2017OB00122 17/04/2017 0,00 0,00 10.975,11
PAGAMENTO (700205)
2017OB00167 15/05/2017 0,00 0,00 10.117,74
PAGAMENTO (700205)
2017OB00176 09/06/2017 0,00 0,00 10.201,42
PAGAMENTO (700205)
2017OB00231 12/07/2017 0,00 0,00 12.356,66
PAGAMENTO (700205)
2017OB00292 15/08/2017 0,00 0,00 11.848,89
PAGAMENTO (700205)
2017OB00343 14/09/2017 0,00 0,00 12.994,34
PAGAMENTO (700205)
2017OB00379 18/10/2017 0,00 0,00 12.047,46
PAGAMENTO (700205)
2017OB00424 16/11/2017 0,00 0,00 11.978,74
PAGAMENTO (700205)
2017OB00481 18/12/2017 0,00 0,00 11.134,41
PAGAMENTO (700205)
2017OB00484 19/12/2017 0,00 0,00 10.548,07
PAGAMENTO (700205)
2017OB00492 26/12/2017 0,00 0,00 11.511,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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