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NOTA DE EMPENHO 2017NE04389

Favorecido

GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRO LTDA
R$ 1.111.320,00
 

CPF/CNPJ:

77941490025301

Emissão:

08/06/2017

Plano Interno:

EQUIPA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Processo:

54597/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

GELADEIRA COM CAPACIDADE PARA 490 LITROS, DUPLEX, BRANCA, 220VOLTS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE04389 08/06/2017 1.111.320,00 1.111.320,00 1.111.320,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GELADEIRA COM CAPACIDADE PARA 490 LITROS, DUPLEX, BRANCA, 220VOLTS
2017NE04389 08/06/2017 1.111.320,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL08220 27/07/2017 0,00 102.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL08222 27/07/2017 0,00 34.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL08224 27/07/2017 0,00 274.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL08626 02/08/2017 0,00 164.640,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL08627 02/08/2017 0,00 54.880,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL08628 02/08/2017 0,00 240.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL10668 21/08/2017 0,00 240.100,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB14927 15/08/2017 0,00 0,00 459.620,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB16685 12/09/2017 0,00 0,00 240.100,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB16686 12/09/2017 0,00 0,00 102.900,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB16687 12/09/2017 0,00 0,00 34.300,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB16688 12/09/2017 0,00 0,00 274.400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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