CPF/CNPJ:
71697187315
Emissão:
10/04/2017
Plano Interno:
PROCAMPO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
42861/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009
Endereço:
R 30 QD 52 C 01 TEL: 238-0227
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65054820
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE PROFESSORES CONTRATADODO PROVEM/ CAMPO SABERESDA TERRA/ANEXO DA CI N 10/2017 MES DE JANEIRO 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01764 | 10/04/2017 | 1.092,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE PROFESSORES CONTRATADODO PROVEM/ CAMPO SABERESDA TERRA/ANEXO DA CI N 10/2017 MES DE JANEIRO 2017
|
2017NE01764 | 10/04/2017 | 1.092,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 1764/2017
|
2017NE01948 | 11/04/2017 | -1.092,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2017NL02524 | 10/04/2017 | 0,00 | -1.092,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2017NL02378 | 10/04/2017 | 0,00 | 1.092,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03735 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.092,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2017GR00099 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.092,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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