CPF/CNPJ:
68695497372
Emissão:
26/05/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Processo:
962/2009
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
TRAVESSA VITOR LOBATO BAIRRO LIMIRIQUE
Municipio:
ANAJATUBA
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAG. EXERCICIOS ANTERIORES/REPOSICAOSALARIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03882 | 26/05/2017 | 3.180,68 | 530,90 | 530,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAG. EXERCICIOS ANTERIORES/REPOSICAOSALARIAL
|
2017NE03882 | 26/05/2017 | 3.180,68 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE '3882/2017.
|
2017NE10003 | 06/10/2017 | -2.649,78 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL12873 | 26/05/2017 | 0,00 | -2.999,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL05186 | 26/05/2017 | 0,00 | 3.180,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL14642 | 10/11/2017 | 0,00 | 349,88 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08345 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 122,30 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08343 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 349,88 |
PAGAMENTO (700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB08344 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,72 |
PAGAMENTO (700299)
|
2017OB08342 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.649,78 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705299)
Descrição: CONTA INCORRETA
|
2017GR00174 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.649,78 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705299)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA
|
2017GR00258 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ANULACAO DA OB 8343/2017
|
2017GR00382 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -349,88 |
PAGAMENTO (700115)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL14643 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 349,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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