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NOTA DE EMPENHO 2017NE03882

Favorecido

CLEIDE VANIA MENDES BASTOS
R$ 530,90
 

CPF/CNPJ:

68695497372

Emissão:

26/05/2017

Plano Interno:

PESSOAL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Processo:

962/2009

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

TRAVESSA VITOR LOBATO BAIRRO LIMIRIQUE

Municipio:

ANAJATUBA

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAG. EXERCICIOS ANTERIORES/REPOSICAOSALARIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03882 26/05/2017 3.180,68 530,90 530,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAG. EXERCICIOS ANTERIORES/REPOSICAOSALARIAL
2017NE03882 26/05/2017 3.180,68 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE '3882/2017.
2017NE10003 06/10/2017 -2.649,78 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2017NL12873 26/05/2017 0,00 -2.999,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL05186 26/05/2017 0,00 3.180,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL14642 10/11/2017 0,00 349,88 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB08345 30/05/2017 0,00 0,00 122,30
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB08343 30/05/2017 0,00 0,00 349,88
PAGAMENTO (700253)

Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO
2017OB08344 30/05/2017 0,00 0,00 58,72
PAGAMENTO (700299)
2017OB08342 30/05/2017 0,00 0,00 2.649,78
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705299)
Descrição: CONTA INCORRETA
2017GR00174 02/06/2017 0,00 0,00 -1.649,78
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705299)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA
2017GR00258 03/08/2017 0,00 0,00 -1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: ANULACAO DA OB 8343/2017
2017GR00382 06/10/2017 0,00 0,00 -349,88
PAGAMENTO (700115)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017NL14643 10/11/2017 0,00 0,00 349,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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