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NOTA DE EMPENHO 2017NE00930

Favorecido

MARIA EUNICE CAMPOS BRUSSIO
R$ 3.836,40
 

CPF/CNPJ:

25386328387

Emissão:

24/03/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

51786/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

TRAV. DA FORTUNA 296 MONTE CASTELO

Municipio:

SAO LUIS - 232.10.74

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REF. AO MES DEFEV./2017,DECONFORMIDADE COM OFICION.073/2017,CEE /MA,PLANILHA DA FOLHA JE-TONS,DESPAC

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00930 24/03/2017 3.836,40 3.836,40 3.836,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REF. AO MES DEFEV./2017,DECONFORMIDADE COM OFICION.073/2017,CEE /MA,PLANILHA DA FOLHA JE-TONS,DESPAC
2017NE00930 24/03/2017 3.836,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01374 24/03/2017 0,00 3.836,40 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01733 27/03/2017 0,00 0,00 202,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB01732 27/03/2017 0,00 0,00 3.633,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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