CPF/CNPJ:
25386328387
Emissão:
24/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
51786/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
TRAV. DA FORTUNA 296 MONTE CASTELO
Municipio:
SAO LUIS - 232.10.74
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REF. AO MES DEFEV./2017,DECONFORMIDADE COM OFICION.073/2017,CEE /MA,PLANILHA DA FOLHA JE-TONS,DESPAC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00930 | 24/03/2017 | 3.836,40 | 3.836,40 | 3.836,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REF. AO MES DEFEV./2017,DECONFORMIDADE COM OFICION.073/2017,CEE /MA,PLANILHA DA FOLHA JE-TONS,DESPAC
|
2017NE00930 | 24/03/2017 | 3.836,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01374 | 24/03/2017 | 0,00 | 3.836,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01733 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 202,92 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01732 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.633,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,