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NOTA DE EMPENHO 2017NE00327

Favorecido

MARIA EUNICE CAMPOS BRUSSIO
R$ 5.754,60
 

CPF/CNPJ:

25386328387

Emissão:

06/03/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

30156/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

TRAV. DA FORTUNA 296 MONTE CASTELO

Municipio:

SAO LUIS - 232.10.74

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REFERENTE AO 'MES DE JANEIRO/2017, DE CONFORMIDADE COM O OFICION.010/2017 CEE/MA, PLANI-LHA DA FOLH

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00327 06/03/2017 5.754,60 5.754,60 5.754,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REFERENTE AO 'MES DE JANEIRO/2017, DE CONFORMIDADE COM O OFICION.010/2017 CEE/MA, PLANI-LHA DA FOLH
2017NE00327 06/03/2017 5.754,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00560 06/03/2017 0,00 5.754,60 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00804 07/03/2017 0,00 0,00 669,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB00803 07/03/2017 0,00 0,00 5.084,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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