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NOTA DE EMPENHO 2017NE09648

Favorecido

MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

22981322320

Emissão:

25/09/2017

Plano Interno:

FORMAPEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

216433/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

GRAJAU

Municipio:

GRAJAU

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMP.REF.TRES DIARIAS PARAPARTICIPAR DO MOMENTO FORMATIVO DO PLANO MAIS IDEBCOM PROFESSORES DE LINGUAPORTUGUESA E MATEMATICA,-EM BARRA DO CORDA/MA, NOPERIODO DE 25 A 28/09/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09648 25/09/2017 459,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.TRES DIARIAS PARAPARTICIPAR DO MOMENTO FORMATIVO DO PLANO MAIS IDEBCOM PROFESSORES DE LINGUAPORTUGUESA E MATEMATICA,-EM BARRA DO CORDA/MA, NOPERIODO DE 25 A 28/09/2017.
2017NE09648 25/09/2017 459,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 9648/2017,DIARIAS NAO REALIZADAS.
2017NE13588 29/12/2017 -459,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL18175 25/09/2017 0,00 -459,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL12375 26/09/2017 0,00 459,00 0,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2017NL18174 29/12/2017 0,00 0,00 -459,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL17991 31/12/2017 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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