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NOTA DE EMPENHO 2017NE00924

Favorecido

NARCISA ENES ROCHA
R$ 7.672,80
 

CPF/CNPJ:

20707827353

Emissão:

24/03/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

51786/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

PRACA ALFREDO TEIXEIRA 09

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REF. AO MES DEFEV./2017,DECONFORMIDADE COM OFICION.073/2017,CEE /MA,PLANILHA DA FOLHA JE-TONS,DESPAC

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00924 24/03/2017 7.672,80 7.672,80 7.672,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REF. AO MES DEFEV./2017,DECONFORMIDADE COM OFICION.073/2017,CEE /MA,PLANILHA DA FOLHA JE-TONS,DESPAC
2017NE00924 24/03/2017 7.672,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01362 24/03/2017 0,00 7.672,80 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01723 27/03/2017 0,00 0,00 1.197,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB01722 27/03/2017 0,00 0,00 6.475,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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