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NOTA DE EMPENHO 2017NE12297

Favorecido

CREDOR NÃO CARREGADO
R$ 3.068,75
 

CPF/CNPJ:

Emissão:

04/12/2017

Plano Interno:

APOIOEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

SUBVENCOES SOCIAIS

Processo:

268729/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REF.2 REPASSE CONVENCIONAL DESTINADO A MANUTENCAODOS CENTROS DE ENSINO DA URES DE VITORINO FREIRE,BARRA DO CORDA,CAXIAS,STA QUITERIA E SUCUPIRA DO NORTE.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE12297 04/12/2017 3.068,75 3.068,75 3.068,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.2 REPASSE CONVENCIONAL DESTINADO A MANUTENCAODOS CENTROS DE ENSINO DA URES DE VITORINO FREIRE,BARRA DO CORDA,CAXIAS,STA QUITERIA E SUCUPIRA DO NORTE.
2017NE12297 04/12/2017 3.068,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2017NL16150 04/12/2017 0,00 3.068,75 0,00
PAGAMENTO (540996)
2017OB24680 11/12/2017 0,00 0,00 3.068,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06155 OB - 2017OB24680 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 27122017
2017NS00317 11/12/2017 0,00 0,00 -3.068,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA OB24680, COMUNICA 7009 13122017
2017NS00294 11/12/2017 0,00 0,00 -3.068,75
PAGAMENTO (540996)
2017OB26713 21/12/2017 0,00 0,00 3.068,75
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL18397 31/12/2017 0,00 0,00 3.068,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA 2017OB24680, 2017NS00317, COMUNICA 2018000102 01022018
2017NS00372 31/12/2017 0,00 0,00 -3.068,75
PAGAMENTO (881884)
2017NS00374 31/12/2017 0,00 0,00 3.068,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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