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NOTA DE EMPENHO 2017NE04675

Favorecido

CREDOR NÃO CARREGADO
R$ 14.000,00
 

CPF/CNPJ:

Emissão:

13/06/2017

Plano Interno:

APOIOEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

SUBVENCOES SOCIAIS

Processo:

111104/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE ESTADUAL

Descrição

REF.REPASSE EXTRA DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADO CE DEBORAH CORREA LIMADA URE DE CHAPADINHA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE04675 13/06/2017 14.000,00 14.000,00 14.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.REPASSE EXTRA DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADO CE DEBORAH CORREA LIMADA URE DE CHAPADINHA.
2017NE04675 13/06/2017 14.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2017NL06020 13/06/2017 0,00 14.000,00 0,00
PAGAMENTO (540996)
2017OB09474 13/06/2017 0,00 0,00 14.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05891 OB - 2017OB09474 MOTIVO OB cancelada por comando 22062017
2017NS00139 13/06/2017 0,00 0,00 -14.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA OB 9474 CONF. COMUNICA 2988. 19062017
2017NS00137 19/06/2017 0,00 0,00 -14.000,00
PAGAMENTO (540996)
2017OB09758 20/06/2017 0,00 0,00 14.000,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL15033 17/11/2017 0,00 0,00 14.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA 2017OB09474, 2017NS00139, COMUNICA 2018000102 01022018
2017NS00370 31/12/2017 0,00 0,00 -14.000,00
PAGAMENTO (881884)
2017NS00376 31/12/2017 0,00 0,00 14.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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