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NOTA DE EMPENHO 2017NE02906

Favorecido

CREDOR NÃO CARREGADO
R$ 36.191,81
 

CPF/CNPJ:

Emissão:

04/05/2017

Plano Interno:

PROURBANO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Processo:

71792/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE=SE AI EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE PROFESSORES BOLSISTAS,04 GESTORES DE POLO, 01COORDENADORA GERAL, 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVODO 01 ASSISTENTE PEDAGOGICO/PROJOVEM URBANO/ PERIODO/01 A 17.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02906 04/05/2017 36.191,81 36.191,81 36.191,81
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE=SE AI EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE PROFESSORES BOLSISTAS,04 GESTORES DE POLO, 01COORDENADORA GERAL, 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVODO 01 ASSISTENTE PEDAGOGICO/PROJOVEM URBANO/ PERIODO/01 A 17.
2017NE02906 04/05/2017 36.191,81 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515092)
2017NL04119 04/05/2017 0,00 -26.191,81 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515092)
2017NL18429 04/05/2017 0,00 -36.191,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2017NL04118 08/05/2017 0,00 26.191,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2017NL04120 08/05/2017 0,00 36.191,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2017NL18430 31/12/2017 0,00 36.191,81 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL18431 31/12/2017 0,00 0,00 36.191,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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