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NOTA DE EMPENHO 2017NE02445

Favorecido

CREDOR NÃO CARREGADO
R$ 27.081,00
 

CPF/CNPJ:

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

GESTAEDIGNA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

75896/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/ITAP.MIRIM/SLZ/PERIODO 17 A 20.04.2017 PARTICIPAR DA FORMACAO DEOFICINA DE ELABORACAO DEMTM E LINGUA PORTUGUESAEM ESCOLAS ESTADUAIS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02445 18/04/2017 27.540,00 27.081,00 27.081,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/ITAP.MIRIM/SLZ/PERIODO 17 A 20.04.2017 PARTICIPAR DA FORMACAO DEOFICINA DE ELABORACAO DEMTM E LINGUA PORTUGUESAEM ESCOLAS ESTADUAIS.
2017NE02445 18/04/2017 27.540,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULA-SE PARCIALMENTE EMVIRTUDE DA INCOMPATIBILIDADE DA CONTA DA FUNCIONARIA/LUCIRAINA ALMEIDA SANTOS.
2017NE04572 12/06/2017 -459,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL05972 18/04/2017 0,00 -459,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL03111 18/04/2017 0,00 27.540,00 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2017NL07819 19/07/2017 0,00 0,00 27.081,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2017NL07917 20/07/2017 0,00 0,00 -27.081,00
PAGAMENTO (700107)
Descrição:
2017NL16318 05/12/2017 0,00 0,00 27.081,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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