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NOTA DE EMPENHO 2017NE02869

Favorecido

GLORIA MARIA S COMIN
R$ 66.289,51
 

CPF/CNPJ:

12485780315

Emissão:

04/05/2017

Plano Interno:

LOCAFUND

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

107941/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

R 23 Q 15 C 13 CONJ A SONHOS

Municipio:

SAO LUIS - 227.27.28

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA REFERENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL DE PROPRIE-DADE DA SRA. GLORIA MARIASOUSA COMIM, PARA FUNCIO-NAMENTO DA UNIDADE INTE -GRADA PROFESSOR CARLOS'CUNHA, ORIUNDO DO PRIMEI-RO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO DE LO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02869 04/05/2017 18.941,86 66.289,51 66.289,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL DE PROPRIE-DADE DA SRA. GLORIA MARIASOUSA COMIM, PARA FUNCIO-NAMENTO DA UNIDADE INTE -GRADA PROFESSOR CARLOS'CUNHA, ORIUNDO DO PRIMEI-RO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO DE LO
2017NE02869 04/05/2017 18.941,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE 2869/ 2017CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL ONDE FUNCIONAUNIDADE INTEGRADA PROFESSOR CARLOS CUNHA/ PERIODODOIS MESES.
2017NE05384 05/07/2017 18.939,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE2869/2017, COM LOCACAO DEIMOVEL, DO CONTRATO DE N.170/2013, PARA ATENDER OSMESES DE: SETEMBRO = R$ 9.469,93 OUTUBRO = R$ 9.469,93
2017NE08703 30/08/2017 18.939,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 2869/2017/ LOCACAO DEIMOVEL ONDE FUNCIONA U.I.PROF. CARLOS CUNHA/MES DENOVRMBRO 2017/CT 170/2013
2017NE11194 09/11/2017 9.469,93 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02869 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
2017NE13402 31/12/2017 -2,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL08189 27/07/2017 0,00 9.469,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL08206 27/07/2017 0,00 9.469,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL08916 08/08/2017 0,00 9.469,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL11799 14/09/2017 0,00 9.469,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL13681 24/10/2017 0,00 9.469,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL14616 09/11/2017 0,00 9.469,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL16744 13/12/2017 0,00 9.469,93 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB13069 03/08/2017 0,00 0,00 1.734,87
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB13071 03/08/2017 0,00 0,00 1.734,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB13068 03/08/2017 0,00 0,00 7.735,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB13070 03/08/2017 0,00 0,00 7.735,06
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB13705 10/08/2017 0,00 0,00 1.734,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB13704 10/08/2017 0,00 0,00 7.735,06
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18115 26/09/2017 0,00 0,00 1.734,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB18114 26/09/2017 0,00 0,00 7.735,06
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB21311 09/11/2017 0,00 0,00 1.734,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB21310 09/11/2017 0,00 0,00 7.735,06
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB21883 13/11/2017 0,00 0,00 1.734,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB21882 13/11/2017 0,00 0,00 7.735,06
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB24976 14/12/2017 0,00 0,00 1.691,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB24975 14/12/2017 0,00 0,00 7.778,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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