CPF/CNPJ:
12485780315
Emissão:
04/05/2017
Plano Interno:
LOCAFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
107941/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
R 23 Q 15 C 13 CONJ A SONHOS
Municipio:
SAO LUIS - 227.27.28
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA REFERENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL DE PROPRIE-DADE DA SRA. GLORIA MARIASOUSA COMIM, PARA FUNCIO-NAMENTO DA UNIDADE INTE -GRADA PROFESSOR CARLOS'CUNHA, ORIUNDO DO PRIMEI-RO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO DE LO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02869 | 04/05/2017 | 18.941,86 | 66.289,51 | 66.289,51 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL DE PROPRIE-DADE DA SRA. GLORIA MARIASOUSA COMIM, PARA FUNCIO-NAMENTO DA UNIDADE INTE -GRADA PROFESSOR CARLOS'CUNHA, ORIUNDO DO PRIMEI-RO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO DE LO
|
2017NE02869 | 04/05/2017 | 18.941,86 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE 2869/ 2017CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL ONDE FUNCIONAUNIDADE INTEGRADA PROFESSOR CARLOS CUNHA/ PERIODODOIS MESES.
|
2017NE05384 | 05/07/2017 | 18.939,86 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE2869/2017, COM LOCACAO DEIMOVEL, DO CONTRATO DE N.170/2013, PARA ATENDER OSMESES DE: SETEMBRO = R$ 9.469,93 OUTUBRO = R$ 9.469,93
|
2017NE08703 | 30/08/2017 | 18.939,86 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 2869/2017/ LOCACAO DEIMOVEL ONDE FUNCIONA U.I.PROF. CARLOS CUNHA/MES DENOVRMBRO 2017/CT 170/2013
|
2017NE11194 | 09/11/2017 | 9.469,93 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02869 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13402 | 31/12/2017 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08189 | 27/07/2017 | 0,00 | 9.469,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08206 | 27/07/2017 | 0,00 | 9.469,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08916 | 08/08/2017 | 0,00 | 9.469,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL11799 | 14/09/2017 | 0,00 | 9.469,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL13681 | 24/10/2017 | 0,00 | 9.469,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL14616 | 09/11/2017 | 0,00 | 9.469,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL16744 | 13/12/2017 | 0,00 | 9.469,93 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13069 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.734,87 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13071 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.734,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13068 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.735,06 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13070 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.735,06 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13705 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.734,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13704 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.735,06 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18115 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.734,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18114 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.735,06 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB21311 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.734,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21310 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.735,06 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB21883 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.734,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21882 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.735,06 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24976 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.691,40 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24975 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.778,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,