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NOTA DE EMPENHO 2017NE08949

Favorecido

CLAUDIO FERRO ARQUITETURA LTDA EPP
R$ 70.751,54
 

CPF/CNPJ:

11915665000141

Emissão:

11/09/2017

Plano Interno:

READEQUA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

177199/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A 4. MEDICAODO CONTRATO 85/2015/ OBJ.MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES PREDIAIS DA UREDE ROSARIO/LOTE 01 PREGAO009/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE08949 11/09/2017 70.751,54 70.751,54 70.751,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A 4. MEDICAODO CONTRATO 85/2015/ OBJ.MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES PREDIAIS DA UREDE ROSARIO/LOTE 01 PREGAO009/2015
2017NE08949 11/09/2017 70.751,54 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL11907 19/09/2017 0,00 70.751,54 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB19744 11/10/2017 0,00 0,00 3.396,07
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB19743 11/10/2017 0,00 0,00 1.415,03
PAGAMENTO (700214)
2017OB19742 11/10/2017 0,00 0,00 59.112,92
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB19745 11/10/2017 0,00 0,00 3.537,58
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB19746 11/10/2017 0,00 0,00 3.289,94

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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